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完善的内部环境是企业内部控制有效性的保障,有效的内部控制又将推进内部环境的不断完善 考试题库 弱水三千 2024-6-20 0 3 弱水三千 2024-6-20 20:34
企业实施内部控制,至少应当遵循的原则有()。 考试题库 博文 2024-6-30 0 7 博文 2024-6-30 06:50
内部控制基础性评价中单位层面评价和业务层面评价各占50分,总分为100分。 考试题库 晗雪 2022-10-19 0 35 晗雪 2022-10-19 06:26
下列不能防止和发现采购与付款循环中发生错误或舞弊的内部控制制度是: 考试题库 雯心 2022-10-21 0 19 雯心 2022-10-21 19:55
内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程,实现对经济活动的全面控制。这属于行政事业单位内部控制的()原则。 考试题库 弘新 2022-11-18 0 61 弘新 2022-11-18 08:49
风险评估程序,指为了解被审计单位及其环境(包括内部控制),以识别和评估由舞弊导致的财务报表层次和认定层次的重大错报风险而实施的审计程序。 考试题库 小雪 2024-6-17 0 2 小雪 2024-6-17 23:51
下列有关企业内部控制工作表述正确的是()。 考试题库 弘新 2024-6-19 0 6 弘新 2024-6-19 07:05
企业应充分运用现代科学技术手段加强内部控制,主要是指()。 考试题库 小雪 2024-6-19 0 10 小雪 2024-6-19 07:05
COSO《内部控制——整合框架》(2013年)原则8指出,组织应在评估影响其目标实现的风险时,考虑() 考试题库 博文 2024-6-20 0 1 博文 2024-6-20 20:34
()部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。 考试题库 博雅 2024-6-20 0 9 博雅 2024-6-20 21:03
下列选项中,更多地体现在被审计单位整体层面中的内部控制因素有()。 考试题库 琳依 2024-6-21 0 9 琳依 2024-6-21 13:55
注册会计师应当及时向相应层级的管理层通报的内部控制缺陷有()。 考试题库 昭馨 2024-6-21 0 4 昭馨 2024-6-21 13:55
在确定一向内部控制缺陷或多想内部控制缺陷的组合是否构成重大缺陷时,注册会计应当评价补偿性控制的影响。 考试题库 博雅 2024-6-21 0 7 博雅 2024-6-21 21:12
内部控制评价是指企业董事会或类似权力构对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告的过程。 考试题库 风枫 2024-6-21 0 7 风枫 2024-6-21 21:12
注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,除非审计范围受到限制,应当对财务报告内部控制发表()。 考试题库 博雅 2024-6-21 0 5 博雅 2024-6-21 21:37
内部控制报告应当包括行政事业单位内部控制的建立与实施、覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动,能够综合反映行政事业单位的内部控制建设情况,符合以上要求的原则是( 考试题库 雯心 2024-6-24 0 4 雯心 2024-6-24 06:44
基本规范第五条规定了内部控制的五要素,即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。 考试题库 承安 2024-6-25 0 5 承安 2024-6-25 06:47
控制测试结果汇总表中“整体层面控制测试结果”的“拟测试的控制”一列根据()填列。 考试题库 小雪 2024-6-28 0 5 小雪 2024-6-28 07:29
下列各项中,不属于单位内部监督制度所要求的内容的是()。 考试题库 沁心 2024-6-29 0 10 沁心 2024-6-29 06:56
制定并发布“企业内部控制应用指引---社会责任”的目的是()。 考试题库 樱桃 2024-6-29 0 1 樱桃 2024-6-29 07:01