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标签: 内部控制
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述职总结七篇
网络文章
鸿凯
2024-8-13
0
7
鸿凯
2024-8-13 19:56
与财务报表审计的无保留意见审计报告相比,无保留意见内部控制审计报告特有的要素是
考试题库
小雪
2024-8-15
0
3
小雪
2024-8-15 16:11
内部控制报告应当立足于行政事业单位的实际情况,坚持实事求是,真实、完整地反映行政事业单位内部控制建立与实施情况。上述原则是()。
考试题库
飞翔
2024-8-16
0
6
飞翔
2024-8-16 17:12
下列不属于《管理制度》制定作用的是()。
考试题库
昭馨
2024-8-17
0
1
昭馨
2024-8-17 13:20
资金活动内部控制的总体要求中,科学决策是核心,制度建设是基础,风险控制点是重点,业务流程是关键,资金集中管理是方向。
考试题库
飞翔
2024-8-17
0
8
飞翔
2024-8-17 13:21
注册会计师对内部控制评价的步骤中,记录内部控制的方法不包括()。
考试题库
雯心
2024-8-14
0
7
雯心
2024-8-14 21:24
小企业应当依据所设定的内部控制目标和内部控制建设工作规划,有针对性地选择评估对象开展()。
考试题库
小雪
2024-8-14
0
6
小雪
2024-8-14 21:35
小企业内部控制的目标是()。
考试题库
博文
2024-8-14
0
10
博文
2024-8-14 21:35
在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间不一致。
考试题库
柔梦
2024-8-15
0
9
柔梦
2024-8-15 16:11
内部控制审计与财务报表审计,在识别重要账户、列报及其相关认定时应当评价的风险因素相同,因此,这两种审计中识别的重要账户、列报及其相关认定应当相同。
考试题库
芷若
2024-8-15
0
8
芷若
2024-8-15 16:11
当存在下列情形之一时,注册会计师应当实施控制测试:
考试题库
樱桃
2024-8-15
0
8
樱桃
2024-8-15 16:21
为应对评估的重大错报风险时,注册会计师应选择实质性方案的有:
考试题库
小雪
2024-8-15
0
10
小雪
2024-8-15 16:21
下列属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有:
考试题库
博雅
2024-8-15
0
6
博雅
2024-8-15 16:26
上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定,建立健全与财务报告相关的内部控制制度,确保利润表公允地反映公司的经营成果。
考试题库
雯心
2024-8-15
0
4
雯心
2024-8-15 17:17
初创企业可以从不相容职务分离、减少现金交易、规范内部审批流程、重视会计档案的保存、保管好公司的印鉴章五个方面做好内部控制。
考试题库
弘新
2024-8-15
0
3
弘新
2024-8-15 17:31
在生产与存货循环中,下列内部控制存在设计缺陷的是()。
考试题库
博文
2024-8-15
0
9
博文
2024-8-15 21:05
保险公司应当依法依规建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
考试题库
小雪
2024-8-15
0
9
小雪
2024-8-15 22:15
加强政府财务报告编报内部控制,保证政府财务报告()。
考试题库
琳依
2024-8-16
0
3
琳依
2024-8-16 17:12
信息技术的应用使得企业信息流程和业务流程紧密结合,为加强企业内部控制带来了机遇。
考试题库
樱桃
2024-8-16
0
1
樱桃
2024-8-16 18:42
信息技术的应用对传统的内部控制方式产生影响,增加了企业内部控制的潜在风险。
考试题库
千诗
2024-8-16
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千诗
2024-8-16 19:03
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